此次專(zhuān)項審計,按照“查找問(wèn)題、分析原因、完善機制”的工作思路,由紀檢審計部牽頭人力資源部、行政部、財務(wù)部、建設部及材料供應中心組成內審檢查小組,圍繞人事、合同、財務(wù)、工程建設、材料管理等業(yè)務(wù)事項,通過(guò)查閱臺賬、走訪(fǎng)談話(huà)等形式,檢查相關(guān)制度建設及執行情況,全面深入進(jìn)行審計檢查,幫助和指導各子、分公司查找不足,提出建設性意見(jiàn)。各子、分公司對本次專(zhuān)項審計高度重視,積極配合,根據內審檢查小組要求,及時(shí)如實(shí)提供各類(lèi)相關(guān)資料,認真做好專(zhuān)項審計的各項對接工作。
根據工作安排,審計結束后,紀檢審計部將切實(shí)做好“后半篇文章”,著(zhù)重從規范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內審的“免疫系統”作用,認真分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,提出科學(xué)合理的審計整改措施和建議,督促做好整改落實(shí),為公司進(jìn)一步加強內部監督管理發(fā)揮積極作用。
(惠陽(yáng)水務(wù)公司:郭琪樂(lè ))